Gerente Control Interno

Fecha: 29 jul 2026

Ubicación: MX

Empresa: GNP

Misión u objetivo:

Implementar, evaluar y mantener funcionando de forma eficiente, el sistema de control interno de los procesos de las áreas a cargo, a través de la ejecución de controles para la mitigación de riesgos inherentes a dichos procesos.

Función - Responsabilidad:

1.- Identificar y evaluar controles del negocio (proyectos especiales, reservas técnicas, requerimiento de capital y prueba de solvencia dinámica/procesos de subsidiarias, oficinas foráneas/información financiera según especialidad) (30%)
2.- Presentar los resultados de la evaluación de controles a los responsables de los procesos y acordar planes de mejoras, en caso de identificarse desviaciones en la ejecución o ausencia de controles (15%)
3.- Establecer los tableros de control (key control) de las áreas a cargo para monitorear el control de sus procesos/proyectos (15%)
4.- Revisar y evaluar la adherencia a políticas relacionadas con los procesos de las áreas a cargo (20%)
5.- Dar seguimiento a las observaciones de auditorías internas CAPS y externas, así como a los planes de mejoras del proceso de las áreas a cargo (20%)

Escolaridad:

Licenciatura o Ingeniería (Titulado) en Actuaría - Informática (TI) - Contaduría (Financiera)

Idioma

Inglés Intermedio (60%)

Manejo de Herramientas

Google Suite y/o Microsoft Excel (Avanzado)

Conocimientos académicos - certificaciones:

  • Área Subsidiarias o Foráneas: Procesos de Negocio y de Soporte de Seguros, Procesos de Evaluación de riesgos y controles
  • Área Financiera: Disposiciones legales aplicables al sector de seguros, COSO, NIF´S
  • Áreas Técnicas: Disposiciones legales aplicables al sector de seguros, Conocimiento de estándares actuariales para determinar la situación y suficiencia de reservas técnicas
  • Áreas Proyectos Especiales Evaluaciones de control interno con la metodología COSO
  • Metodologías de Control (COBIT, Auditorias de Procesos)

Experiencia y en qué responsabilidades se aplica:

  • Área Subsidiarias/Foráneas y Proyectos Especiales: Control Interno y/o Auditoría en procesos del negocio de seguros, Procesos de Seguros, Marco Legal aplicables a Seguros
  • Área Financiera: Control Interno y/o Auditoría en procesos del negocio de seguros, Seguros
  • Áreas Técnicas: Actividades técnicas actuariales vinculadas a los sectores asegurador o afianzador, Control Interno y/o Auditoría en procesos del negocio de seguros
  • Implementación de Controles en Tecnologías de la Información (TI) , Control Interno / Diseño, manejo e implantación de Controles Lógicos para reducir Riesgos Informáticos

Áreas o Experiencia en:

Gerente o Especialista

  • Área Subsidiarias/Foráneas y Proyectos Especiales: Control Interno, Auditoría Interna, Control operativo
  • Área Financiera: Contabilidad, Información Financiera, Auditoría Financiera
  • Áreas Técnicas: Áreas técnicas, Función Actuarial, Auditoría de áreas técnicas
  • Control Interno TI

Ofrecemos:

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Sueldo: $47,877 brutos
Prestaciones superiores a la ley
Oportunidad de crecimiento
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