Gerente Control Interno
Fecha: 29 jul 2026
Ubicación: MX
Empresa: GNP
Misión u objetivo:
Implementar, evaluar y mantener funcionando de forma eficiente, el sistema de control interno de los procesos de las áreas a cargo, a través de la ejecución de controles para la mitigación de riesgos inherentes a dichos procesos.
Función - Responsabilidad:
1.- Identificar y evaluar controles del negocio (proyectos especiales, reservas técnicas, requerimiento de capital y prueba de solvencia dinámica/procesos de subsidiarias, oficinas foráneas/información financiera según especialidad) (30%)
2.- Presentar los resultados de la evaluación de controles a los responsables de los procesos y acordar planes de mejoras, en caso de identificarse desviaciones en la ejecución o ausencia de controles (15%)
3.- Establecer los tableros de control (key control) de las áreas a cargo para monitorear el control de sus procesos/proyectos (15%)
4.- Revisar y evaluar la adherencia a políticas relacionadas con los procesos de las áreas a cargo (20%)
5.- Dar seguimiento a las observaciones de auditorías internas CAPS y externas, así como a los planes de mejoras del proceso de las áreas a cargo (20%)
Escolaridad:
Licenciatura o Ingeniería (Titulado) en Actuaría - Informática (TI) - Contaduría (Financiera)
Idioma
Inglés Intermedio (60%)
Manejo de Herramientas
Google Suite y/o Microsoft Excel (Avanzado)
Conocimientos académicos - certificaciones:
- Área Subsidiarias o Foráneas: Procesos de Negocio y de Soporte de Seguros, Procesos de Evaluación de riesgos y controles
- Área Financiera: Disposiciones legales aplicables al sector de seguros, COSO, NIF´S
- Áreas Técnicas: Disposiciones legales aplicables al sector de seguros, Conocimiento de estándares actuariales para determinar la situación y suficiencia de reservas técnicas
- Áreas Proyectos Especiales Evaluaciones de control interno con la metodología COSO
- Metodologías de Control (COBIT, Auditorias de Procesos)
Experiencia y en qué responsabilidades se aplica:
- Área Subsidiarias/Foráneas y Proyectos Especiales: Control Interno y/o Auditoría en procesos del negocio de seguros, Procesos de Seguros, Marco Legal aplicables a Seguros
- Área Financiera: Control Interno y/o Auditoría en procesos del negocio de seguros, Seguros
- Áreas Técnicas: Actividades técnicas actuariales vinculadas a los sectores asegurador o afianzador, Control Interno y/o Auditoría en procesos del negocio de seguros
- Implementación de Controles en Tecnologías de la Información (TI) , Control Interno / Diseño, manejo e implantación de Controles Lógicos para reducir Riesgos Informáticos
Áreas o Experiencia en:
Gerente o Especialista
- Área Subsidiarias/Foráneas y Proyectos Especiales: Control Interno, Auditoría Interna, Control operativo
- Área Financiera: Contabilidad, Información Financiera, Auditoría Financiera
- Áreas Técnicas: Áreas técnicas, Función Actuarial, Auditoría de áreas técnicas
- Control Interno TI
Ofrecemos:
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Sueldo: $47,877 brutos
Prestaciones superiores a la ley
Oportunidad de crecimiento
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